109年前瞻基礎建設計畫第1期暨第2期特別預算會計月報
前瞻基礎建設計畫第1期暨第2期特別預算月報
欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;以前年度轉入數;應付數;保留數;減免;本月實現數;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;項目;一級用途別編號;一級用途別名稱;經資門;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額
109
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4
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11
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109
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0057000000-9
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衛生福利部主管
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109
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4
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04
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109
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0057350000-9
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社會及家庭署
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2,113,662,000
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0
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0
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0
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0
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0
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1,386,055,000
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21,291,342
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725,430,796
|
0
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660,624,204
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16,400,000
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109
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4
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01
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109
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6857350100-5
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城鄉建設
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658,852,000
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0
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0
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0
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0
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0
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384,598,000
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4,190,716
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239,279,708
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0
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145,318,292
|
0
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109
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4
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01
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109
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6857350101-8
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公共服務據點整備
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6,000,000
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0
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0
|
0
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0
|
0
|
4,300,000
|
679,775
|
4,170,098
|
0
|
129,902
|
0
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109
|
4
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109
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6857350101-8
|
公共服務據點整備
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0400
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獎補助費
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6,000,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,300,000
|
679,775
|
4,170,098
|
0
|
129,902
|
0
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109
|
4
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01
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109
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6857350101-8*
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公共服務據點整備
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652,852,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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380,298,000
|
3,510,941
|
235,109,610
|
0
|
145,188,390
|
0
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109
|
4
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109
|
6857350101-8*
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公共服務據點整備
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0300
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設備及投資
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168,008,000
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0
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0
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0
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0
|
0
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112,008,000
|
0
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96,382,684
|
0
|
15,625,316
|
0
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109
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4
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109
|
6857350101-8*
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公共服務據點整備
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0400
|
獎補助費
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484,844,000
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
268,290,000
|
3,510,941
|
138,726,926
|
0
|
129,563,074
|
0
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109
|
4
|
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02
|
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109
|
6857350200-0
|
少子化友善育兒空間建設
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388,500,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
273,500,000
|
5,340,005
|
162,292,551
|
0
|
111,207,449
|
0
|
109
|
4
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109
|
6857350200-0
|
少子化友善育兒空
間建設
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0400
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獎補助費
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388,500,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
273,500,000
|
5,340,005
|
162,292,551
|
0
|
111,207,449
|
0
|
109
|
4
|
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02
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109
|
6857350200-0*
|
少子化友善育兒空間建設
|
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1,066,310,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
727,957,000
|
11,760,621
|
323,858,537
|
0
|
404,098,463
|
16,400,000
|
109
|
4
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109
|
6857350200-0*
|
少子化友善育兒空
間建設
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0400
|
獎補助費
|
1,066,310,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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727,957,000
|
11,760,621
|
323,858,537
|
0
|
404,098,463
|
16,400,000
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109
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4
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109
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合計
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2,113,662,000
|
0
|
0
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0
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0
|
0
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1,386,055,000
|
21,291,342
|
725,430,796
|
0
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660,624,204
|
16,400,000
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