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臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表


欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率

項目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 前年度決算數金額 前年度決算數百分比 本年度與上年度比較金額 本年度與上年度比較增加率
一、經常門
(一)歲入 94,102,213 100 85,958,744 100 84,952,091 100 8,143,469 9.47
1.直接稅收入 27,708,373 29.44 28,494,311 33.15 29,313,495 34.5 -785,938 -2.76
2.間接稅收入 19,731,543 20.97 18,737,633 21.8 20,546,441 24.19 993,910 5.3
3.賦稅外收入 46,662,297 49.59 38,726,800 45.05 35,092,155 41.31 7,935,497 20.49
(二)歲出 76,842,116 100 64,864,173 100 63,594,610 100 11,977,943 18.47
1.一般經常支出 75,709,756 98.52 63,677,013 98.17 63,092,091 99.21 12,032,743 18.9
2.債務利息及事務支出 590,000 0.77 590,000 0.91 355,022 0.56 - -
3.預備金 542,360 0.71 597,160 0.92 147,497 0.23 -54,800 -9.18
(三)經常門賸餘 17,260,097 100 21,094,571 100 21,357,481 100 -3,834,474 -18.18
二、資本門
(一)歲入 578,222 100 300,000 100 509,103 100 278,222 92.74
1.減少資產 578,222 100 300,000 100 509,103 100 278,222 92.74
2.收回投資 - - - - - - - -
(二)歲出 23,733,719 100 21,394,571 100 16,519,654 100 2,339,148 10.93
1.增置或擴充改良資產 22,390,388 94.34 20,617,727 96.37 15,385,156 93.13 1,772,661 8.6
2.增加投資 1,000 - 13,844 0.06 1,000 0.01 -12,844 -92.78
3.預備金 1,342,331 5.66 763,000 3.57 1,133,498 6.86 579,331 75.93
(三)資本門差短 -23,155,497 100 -21,094,571 100 -16,010,551 100 -2,060,926 9.77
三、歲入歲出餘絀 -5,895,400 100 - 100 5,346,930 100 -5,895,400 -

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