臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率
項目
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本年度預算數金額
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本年度預算數百分比
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上年度預算數金額
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上年度預算數百分比
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前年度決算數金額
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前年度決算數百分比
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本年度與上年度比較金額
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本年度與上年度比較增加率
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一、經常門
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(一)歲入
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73,880,477
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100
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70,410,207
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100
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68,842,054
|
100
|
3,470,270
|
4.93
|
1.直接稅收入
|
25,084,536
|
33.96
|
22,809,409
|
32.39
|
24,528,392
|
35.63
|
2,275,127
|
9.97
|
2.間接稅收入
|
17,999,486
|
24.36
|
18,359,552
|
26.08
|
17,587,274
|
25.55
|
-360,066
|
-1.96
|
3.賦稅外收入
|
30,796,455
|
41.68
|
29,241,246
|
41.53
|
26,726,388
|
38.82
|
1,555,209
|
5.32
|
(二)歲出
|
63,728,498
|
100
|
62,682,247
|
100
|
57,534,189
|
100
|
1,046,251
|
1.67
|
1.一般經常支出
|
62,387,638
|
97.89
|
61,226,878
|
97.68
|
56,848,797
|
98.81
|
1,160,760
|
1.9
|
2.債務利息及事務支出
|
800,000
|
1.26
|
930,000
|
1.48
|
649,470
|
1.13
|
-130,000
|
-13.98
|
3.預備金
|
540,860
|
0.85
|
525,369
|
0.84
|
35,922
|
0.06
|
15,491
|
2.95
|
(三)經常門賸餘
|
10,151,979
|
100
|
7,727,960
|
100
|
11,307,865
|
100
|
2,424,019
|
31.37
|
二、資本門
|
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(一)歲入
|
230,000
|
100
|
153,000
|
100
|
2,737,181
|
100
|
77,000
|
50.33
|
1.減少資產
|
230,000
|
100
|
153,000
|
100
|
2,537,181
|
92.69
|
77,000
|
50.33
|
2.收回投資
|
|
|
|
|
200,000
|
7.31
|
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(二)歲出
|
16,121,225
|
100
|
14,528,560
|
100
|
11,963,871
|
100
|
1,592,665
|
10.96
|
1.增置或擴充改良資產
|
15,072,946
|
93.49
|
13,817,560
|
95.1
|
11,555,849
|
96.59
|
1,255,386
|
9.09
|
2.增加投資
|
1,000
|
0.01
|
1,000
|
0.01
|
1,000
|
0.01
|
|
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3.預備金
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1,047,279
|
6.5
|
710,000
|
4.89
|
407,022
|
3.4
|
337,279
|
47.5
|
(三)資本門差短
|
-15,891,225
|
100
|
-14,375,560
|
100
|
-9,226,690
|
100
|
-1,515,665
|
10.54
|
三、歲入歲出餘絀
|
-5,739,246
|
100
|
-6,647,600
|
100
|
2,081,175
|
100
|
908,354
|
-13.66
|
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