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臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表


欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率

項目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 前年度決算數金額 前年度決算數百分比 本年度與上年度比較金額 本年度與上年度比較增加率
一、經常門
(一)歲入 73,880,477 100 70,410,207 100 68,842,054 100 3,470,270 4.93
1.直接稅收入 25,084,536 33.96 22,809,409 32.39 24,528,392 35.63 2,275,127 9.97
2.間接稅收入 17,999,486 24.36 18,359,552 26.08 17,587,274 25.55 -360,066 -1.96
3.賦稅外收入 30,796,455 41.68 29,241,246 41.53 26,726,388 38.82 1,555,209 5.32
(二)歲出 63,728,498 100 62,682,247 100 57,534,189 100 1,046,251 1.67
1.一般經常支出 62,387,638 97.89 61,226,878 97.68 56,848,797 98.81 1,160,760 1.9
2.債務利息及事務支出 800,000 1.26 930,000 1.48 649,470 1.13 -130,000 -13.98
3.預備金 540,860 0.85 525,369 0.84 35,922 0.06 15,491 2.95
(三)經常門賸餘 10,151,979 100 7,727,960 100 11,307,865 100 2,424,019 31.37
二、資本門
(一)歲入 230,000 100 153,000 100 2,737,181 100 77,000 50.33
1.減少資產 230,000 100 153,000 100 2,537,181 92.69 77,000 50.33
2.收回投資 200,000 7.31
(二)歲出 16,121,225 100 14,528,560 100 11,963,871 100 1,592,665 10.96
1.增置或擴充改良資產 15,072,946 93.49 13,817,560 95.1 11,555,849 96.59 1,255,386 9.09
2.增加投資 1,000 0.01 1,000 0.01 1,000 0.01
3.預備金 1,047,279 6.5 710,000 4.89 407,022 3.4 337,279 47.5
(三)資本門差短 -15,891,225 100 -14,375,560 100 -9,226,690 100 -1,515,665 10.54
三、歲入歲出餘絀 -5,739,246 100 -6,647,600 100 2,081,175 100 908,354 -13.66

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