Skip to main content


臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表


欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率

項目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 前年度決算數金額 前年度決算數百分比 本年度與上年度比較金額 本年度與上年度比較增加率
一、經常門
(一)歲入 70,410,207 100 68,658,812 100 69,376,013 100 1,751,395 2.55
1.直接稅收入 22,809,409 32.39 23,090,597 33.63 22,791,953 32.85 -281,188 -1.22
2.間接稅收入 18,359,552 26.08 17,519,186 25.52 17,590,815 25.36 840,366 4.8
3.賦稅外收入 29,241,246 41.53 28,049,029 40.85 28,993,245 41.79 1,192,217 4.25
(二)歲出 62,682,247 100 62,959,896 100 59,103,898 100 -277,649 -0.44
1.一般經常支出 61,226,878 97.68 61,254,306 97.29 58,415,167 98.83 -27,428 -0.04
2.債務利息及事務支出 930,000 1.48 1,165,000 1.85 677,564 1.15 -235,000 -20.17
3.預備金 525,369 0.84 540,590 0.86 11,167 0.02 -15,221 -2.82
(三)經常門賸餘 7,727,960 100 5,698,916 100 10,272,115 100 2,029,044 35.6
二、資本門
(一)歲入 153,000 100 2,154,232 100 2,206,542 100 -2,001,232 -92.9
1.減少資產 153,000 100 1,940,000 90.06 1,513,311 68.58 -1,787,000 -92.11
2.收回投資 214,232 9.94 693,231 31.42 -214,232 5.44
(二)歲出 14,528,560 100 13,628,148 100 14,417,479 100 900,412 6.61
1.增置或擴充改良資產 13,817,560 95.1 12,902,916 94.68 14,084,426 97.69 914,644 7.09
2.增加投資 1,000 0.01 15,232 0.11 1,000 0.01 -14,232 -93.43
3.預備金 710,000 4.89 710,000 5.21 332,053 2.3
(三)資本門差短 -14,375,560 100 -11,473,916 100 -12,210,937 100 -2,901,644 25.29
三、歲入歲出餘絀 -6,647,600 100 -5,775,000 100 -1,938,822 100 -872,600 15.11
1

  上一頁       下一頁