臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率
項目
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本年度預算數金額
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本年度預算數百分比
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上年度預算數金額
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上年度預算數百分比
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前年度決算數金額
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前年度決算數百分比
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本年度與上年度比較金額
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本年度與上年度比較增加率
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一、經常門
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(一)歲入
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70,410,207
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100
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68,658,812
|
100
|
69,376,013
|
100
|
1,751,395
|
2.55
|
1.直接稅收入
|
22,809,409
|
32.39
|
23,090,597
|
33.63
|
22,791,953
|
32.85
|
-281,188
|
-1.22
|
2.間接稅收入
|
18,359,552
|
26.08
|
17,519,186
|
25.52
|
17,590,815
|
25.36
|
840,366
|
4.8
|
3.賦稅外收入
|
29,241,246
|
41.53
|
28,049,029
|
40.85
|
28,993,245
|
41.79
|
1,192,217
|
4.25
|
(二)歲出
|
62,682,247
|
100
|
62,959,896
|
100
|
59,103,898
|
100
|
-277,649
|
-0.44
|
1.一般經常支出
|
61,226,878
|
97.68
|
61,254,306
|
97.29
|
58,415,167
|
98.83
|
-27,428
|
-0.04
|
2.債務利息及事務支出
|
930,000
|
1.48
|
1,165,000
|
1.85
|
677,564
|
1.15
|
-235,000
|
-20.17
|
3.預備金
|
525,369
|
0.84
|
540,590
|
0.86
|
11,167
|
0.02
|
-15,221
|
-2.82
|
(三)經常門賸餘
|
7,727,960
|
100
|
5,698,916
|
100
|
10,272,115
|
100
|
2,029,044
|
35.6
|
二、資本門
|
|
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|
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(一)歲入
|
153,000
|
100
|
2,154,232
|
100
|
2,206,542
|
100
|
-2,001,232
|
-92.9
|
1.減少資產
|
153,000
|
100
|
1,940,000
|
90.06
|
1,513,311
|
68.58
|
-1,787,000
|
-92.11
|
2.收回投資
|
|
|
214,232
|
9.94
|
693,231
|
31.42
|
-214,232
|
5.44
|
(二)歲出
|
14,528,560
|
100
|
13,628,148
|
100
|
14,417,479
|
100
|
900,412
|
6.61
|
1.增置或擴充改良資產
|
13,817,560
|
95.1
|
12,902,916
|
94.68
|
14,084,426
|
97.69
|
914,644
|
7.09
|
2.增加投資
|
1,000
|
0.01
|
15,232
|
0.11
|
1,000
|
0.01
|
-14,232
|
-93.43
|
3.預備金
|
710,000
|
4.89
|
710,000
|
5.21
|
332,053
|
2.3
|
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(三)資本門差短
|
-14,375,560
|
100
|
-11,473,916
|
100
|
-12,210,937
|
100
|
-2,901,644
|
25.29
|
三、歲入歲出餘絀
|
-6,647,600
|
100
|
-5,775,000
|
100
|
-1,938,822
|
100
|
-872,600
|
15.11
|
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1
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