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臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表


欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率

項目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 前年度決算數金額 前年度決算數百分比 本年度與上年度比較金額 本年度與上年度比較增加率
一、經常門
(一)歲入 68,658,812 100 69,675,828 100 66,216,426 100 -1,017,016 -1.46
1.直接稅收入 23,090,597 33.63 22,762,149 32.67 21,695,282 32.76 328,448 1.44
2.間接稅收入 17,519,186 25.52 16,788,518 24.1 16,221,622 24.5 730,668 4.35
3.賦稅外收入 28,049,029 40.85 30,125,161 43.24 28,299,523 42.74 -2,076,132 -6.89
(二)歲出 62,959,896 100 64,279,485 100 60,580,032 100 -1,319,589 -2.05
1.一般經常支出 61,254,306 97.29 62,518,648 97.26 59,616,539 98.41 -1,264,342 -2.02
2.債務利息及事務支出 1,165,000 1.85 1,221,437 1.9 948,193 1.57 -56,437 -4.62
3.預備金 540,590 0.86 539,400 0.84 15,300 0.03 1,190 0.22
(三)經常門賸餘 5,698,916 100 5,396,343 100 5,636,394 100 302,573 5.61
二、資本門
(一)歲入 2,154,232 100 3,623,457 100 7,270,979 100 -1,469,225 -40.55
1.減少資產 1,940,000 90.06 2,000,000 55.2 6,494,707 89.32 -60,000 -3
2.收回投資 214,232 9.94 1,623,457 44.8 776,272 10.68 -1,409,225 40.62
(二)歲出 13,628,148 100 15,819,800 100 17,336,820 100 -2,191,652 -13.85
1.增置或擴充改良資產 12,902,916 94.68 15,108,800 95.51 12,010,893 69.28 -2,205,884 -14.6
2.增加投資 15,232 0.11 1,000 0.01 4,474,308 25.81 14,232 -0.65
3.預備金 710,000 5.21 710,000 4.49 851,619 4.91
(三)資本門差短 -11,473,916 100 -12,196,343 100 -10,065,841 100 722,427 -5.92
三、歲入歲出餘絀 -5,775,000 100 -6,800,000 100 -4,429,447 100 1,025,000 -15.07

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