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臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表


欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率

項目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 前年度決算數金額 前年度決算數百分比 本年度與上年度比較金額 本年度與上年度比較增加率
一、經常門
(一)歲入 85,958,744 100 84,307,805 100 77,557,487 100 1,650,939 1.96
1.直接稅收入 28,494,311 33.15 28,071,225 33.3 28,333,792 36.53 423,086 1.51
2.間接稅收入 18,737,633 21.8 19,467,856 23.09 18,612,527 24 -730,223 -3.75
3.賦稅外收入 38,726,800 45.05 36,768,724 43.61 30,611,168 39.47 1,958,076 5.33
(二)歲出 64,864,173 100 67,428,884 100 59,783,150 100 -2,564,711 -3.8
1.一般經常支出 63,677,013 98.17 66,195,109 98.17 59,513,006 99.55 -2,518,096 -3.8
2.債務利息及事務支出 590,000 0.91 638,725 0.95 248,814 0.42 -48,725 -7.63
3.預備金 597,160 0.92 595,050 0.88 21,330 0.03 2,110 0.35
(三)經常門賸餘 21,094,571 100 16,878,921 100 17,774,337 100 4,215,650 24.98
二、資本門
(一)歲入 300,000 100 549,282 100 285,891 100 -249,282 -45.38
1.減少資產 300,000 100 549,282 100 285,891 100 -249,282 -45.38
2.收回投資 - - - - - - - -
(二)歲出 21,394,571 100 17,428,203 100 14,912,990 100 3,966,368 22.76
1.增置或擴充改良資產 20,617,727 96.37 16,168,091 92.77 14,023,066 94.03 4,449,636 27.52
2.增加投資 13,844 0.06 1,000 0.01 1,000 0.01 12,844 1,284.40
3.預備金 763,000 3.57 1,259,112 7.22 888,924 5.96 -496,112 -39.4
(三)資本門差短 -21,094,571 100 -16,878,921 100 -14,627,099 100 -4,215,650 24.98
三、歲入歲出餘絀 - 100 - 100 3,147,238 100 - -

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