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臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表


欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率

項目 本年度預算數金額 本年度預算數百分比 上年度預算數金額 上年度預算數百分比 前年度決算數金額 前年度決算數百分比 本年度與上年度比較金額 本年度與上年度比較增加率
一、經常門
(一)歲入 84,307,805 100 73,880,477 100 72,701,889 100 10,427,328 14.11
1.直接稅收入 28,071,225 33.3 25,084,536 33.96 25,510,262 35.09 2,986,689 11.91
2.間接稅收入 19,467,856 23.09 17,999,486 24.36 18,684,105 25.7 1,468,370 8.16
3.賦稅外收入 36,768,724 43.61 30,796,455 41.68 28,507,522 39.21 5,972,269 19.39
(二)歲出 67,428,884 100 63,728,498 100 58,976,230 100 3,700,386 5.81
1.一般經常支出 66,195,109 98.17 62,387,638 97.89 58,410,933 99.04 3,807,471 6.1
2.債務利息及事務支出 638,725 0.95 800,000 1.26 418,241 0.71 -161,275 -20.16
3.預備金 595,050 0.88 540,860 0.85 147,056 0.25 54,190 10.02
(三)經常門賸餘 16,878,921 100 10,151,979 100 13,725,659 100 6,726,942 66.26
二、資本門
(一)歲入 549,282 100 230,000 100 58,743 100 319,282 138.82
1.減少資產 549,282 100 230,000 100 58,743 100 319,282 138.82
2.收回投資
(二)歲出 17,428,203 100 16,121,225 100 13,750,986 100 1,306,978 8.11
1.增置或擴充改良資產 16,168,091 92.77 15,072,946 93.49 13,168,170 95.76 1,095,145 7.27
2.增加投資 1,000 0.01 1,000 0.01 1,000 0.01
3.預備金 1,259,112 7.22 1,047,279 6.5 581,816 4.23 211,833 20.23
(三)資本門差短 -16,878,921 100 -15,891,225 100 -13,692,243 100 -987,696 6.22
三、歲入歲出餘絀 100 -5,739,246 100 33,416 100 5,739,246 -100

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