臺南市政府地方總預算歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
提供各年度臺南市政府地方總預算-歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表
欄位說明 : 項目;本年度預算數金額;本年度預算數百分比;上年度預算數金額;上年度預算數百分比;前年度決算數金額;前年度決算數百分比;本年度與上年度比較金額;本年度與上年度比較增加率
項目
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本年度預算數金額
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本年度預算數百分比
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上年度預算數金額
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上年度預算數百分比
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前年度決算數金額
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前年度決算數百分比
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本年度與上年度比較金額
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本年度與上年度比較增加率
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一、經常門
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(一)歲入
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84,307,805
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100
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73,880,477
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100
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72,701,889
|
100
|
10,427,328
|
14.11
|
1.直接稅收入
|
28,071,225
|
33.3
|
25,084,536
|
33.96
|
25,510,262
|
35.09
|
2,986,689
|
11.91
|
2.間接稅收入
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19,467,856
|
23.09
|
17,999,486
|
24.36
|
18,684,105
|
25.7
|
1,468,370
|
8.16
|
3.賦稅外收入
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36,768,724
|
43.61
|
30,796,455
|
41.68
|
28,507,522
|
39.21
|
5,972,269
|
19.39
|
(二)歲出
|
67,428,884
|
100
|
63,728,498
|
100
|
58,976,230
|
100
|
3,700,386
|
5.81
|
1.一般經常支出
|
66,195,109
|
98.17
|
62,387,638
|
97.89
|
58,410,933
|
99.04
|
3,807,471
|
6.1
|
2.債務利息及事務支出
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638,725
|
0.95
|
800,000
|
1.26
|
418,241
|
0.71
|
-161,275
|
-20.16
|
3.預備金
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595,050
|
0.88
|
540,860
|
0.85
|
147,056
|
0.25
|
54,190
|
10.02
|
(三)經常門賸餘
|
16,878,921
|
100
|
10,151,979
|
100
|
13,725,659
|
100
|
6,726,942
|
66.26
|
二、資本門
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(一)歲入
|
549,282
|
100
|
230,000
|
100
|
58,743
|
100
|
319,282
|
138.82
|
1.減少資產
|
549,282
|
100
|
230,000
|
100
|
58,743
|
100
|
319,282
|
138.82
|
2.收回投資
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|
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(二)歲出
|
17,428,203
|
100
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16,121,225
|
100
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13,750,986
|
100
|
1,306,978
|
8.11
|
1.增置或擴充改良資產
|
16,168,091
|
92.77
|
15,072,946
|
93.49
|
13,168,170
|
95.76
|
1,095,145
|
7.27
|
2.增加投資
|
1,000
|
0.01
|
1,000
|
0.01
|
1,000
|
0.01
|
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3.預備金
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1,259,112
|
7.22
|
1,047,279
|
6.5
|
581,816
|
4.23
|
211,833
|
20.23
|
(三)資本門差短
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-16,878,921
|
100
|
-15,891,225
|
100
|
-13,692,243
|
100
|
-987,696
|
6.22
|
三、歲入歲出餘絀
|
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100
|
-5,739,246
|
100
|
33,416
|
100
|
5,739,246
|
-100
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